审计处简介

 

审计处为学院内部审计机构,现有工作人员3名,其中高级职称2人,中级职称1人。

内部审计是对学校财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学院完善治理、实现办学目标的活动,是完善学院内部治理结构和健全权力约束机制的重要措施,是规范学校权力运行的重要手段,是强化过程监管的重要方式,是加强风险管理、提高资源使用效益的有力保障,是推进反腐倡廉建设和保护学校干部的必要手段。审计处对书记负责并报告工作,同时接受上级有关部门的业务指导和检查,按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》和《山东省教育厅关于加强高等学校内部审计工作的意见》等法规制度开展审计工作。

审计处坚持以“服务学院事业发展”为中心,以“发挥免疫功能和监督功能”为工作定位,以“预算执行和财务收支审计、经济责任审计、工程项目审计”为重点, 积极推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计全覆盖,为学院各项事业持续健康发展保驾护航。



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